2.6.1전담 조직 현황
○ (예시) [전담조직개관] 「교수지원, 학습지원, 교육매체지원 등의 업무 영역 및 각 업무 영역별 인적 구성이 적절」를 위해 관련 규정을 정비하고 교무처를 주관 부서로 지정하였다. 전담 인력 7명과 연 320백만원의 예산을 배정하여 목표와 투입의 정합성을 확보하였다.- (예시) 규정 제·개정 1건, 위원회 구성 8명(외부 위원 1명 포함).
○ (예시) [센터운영체계] 목표 달성에 필요한 자원을 연도별로 배정하였다. 2024년 74백만원, 2025년 355백만원, 2026년 476백만원으로 늘었고, 편성 근거는 연도별 시행계획이다.
점검사항 1교수-학습지원 영역별 인력 구성 현황
○ (예시) [업무영역구분] 목표 달성에 필요한 자원을 연도별로 배정하였다. 2024년 131백만원, 2025년 190백만원, 2026년 91백만원으로 늘었고, 편성 근거는 연도별 시행계획이다.
○ (예시) [센터공간현황] 목표 달성에 필요한 자원을 연도별로 배정하였다. 2024년 142백만원, 2025년 299백만원, 2026년 90백만원으로 늘었고, 편성 근거는 연도별 시행계획이다.
점검사항 1전임 연구·개발 인력의 전문성
○ (예시) [전임인력기준] 목표 달성에 필요한 자원을 연도별로 배정하였다. 2024년 256백만원, 2025년 320백만원, 2026년 120백만원으로 늘었고, 편성 근거는 연도별 시행계획이다.
점검사항 1전임 연구·개발 인력의 안정성
○ (예시) [인력충원원칙] 목표 달성에 필요한 자원을 연도별로 배정하였다. 2024년 62백만원, 2025년 168백만원, 2026년 243백만원으로 늘었고, 편성 근거는 연도별 시행계획이다.
○ (예시) [시정권고이행] 조치 결과를 다음 해 같은 도구로 다시 쟀다(재측정). 개선 전후 차이는 0.8점이며, 개선되지 않은 2개 항목은 차년도 과제로 넘겼다.